近日,分局内审小组对2014年度日常养护管理专项资金预算执行情况进行了审计。按照2015年内审工作计划,内审小组制定实施方案,主要对预算管理、合同管理、财务管理等进行了全面审计。首先,重点审计了预算执行及完成情况,对照市局下达预算按项目分析预算执行情况,重点审计小修保养费预算执行情况。其次,结合上级合同管理办法,审计了合同签订、执行的状况。再次,主要对财务核算及财务结算票据的真实性、完整性、准确性进行了审查,分析了分局在进行财务结算、列支科目、列支内容及工程款支付过程中执行财务制度、财经法规的相关情况。通过此次审计,找出了管理中存在的不足,并提出了进一步改进管理的建议。(史学宁 张艳)
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